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Seguir leyendoKimberly-Clark está comprometida a proporcionar procesos simples y estandarizados para nuestros proveedores de todo el mundo. Valoramos las relaciones con nuestros proveedores y aspiramos a que sea sencillo hacer negocios con ellos en todas las facetas.
Los equipos de Cuentas por pagar y pagos de Kimberly-Clark aprovechan el suministro global y las estrategias de categorías para impulsar un desempeño que sea el mejor de su clase y proporcionar la ventaja competitiva que Kimberly-Clark necesita para ganar en el mercado.
Nuestro Fuente de pago comienza con los empleados solicitantes en nuestras plantas u oficinas, y se facilita cuando las órdenes de compras se aprueban y envían a nuestros proveedores. Una vez que la orden de compra se ha completado, Kimberly-Clark valida el recibo de la misma junto con la factura para iniciar el proceso pago oportuno.
El uso de una orden de compra (PO) es una política estándar de Kimberly-Clark y un método obligatorio para comunicar nuestro compromiso con la adquisición de materiales y servicios. Para ayudarnos a cumplir nuestros compromisos de pago, a los proveedores se les proporcionan las siguientes pautas sobre los requisitos para las PO.
Nuestro portal STP para proveedores permite el intercambio de documentos electrónicos de PO, confirmaciones de ordenes de compras (POA), avisos de envíos avanzados (ASN) y facturas, con visibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana del estado del pago, a través de la tecnología segura basada en el portal.
Nuestros requisitos para las PO facilitan un proceso de pago optimizado para nuestros proveedores:
Para asegurar el procesamiento de pagos a tiempo, los proveedores deben estar atentos para presentar sus facturas en el mes correspondiente y a través de los canales establecidos por Kimberly Clark. Ya sea facturación electrónica o física a menos que se indique otro modo conforme a los requisitos normativos.
Todas las facturas deben incluir un número de Orden de Compra (PO) válido de Kimberly-Clark, ya que si no se incluye se retrasará el procesamiento del pago. No envíe copias adicionales de sus facturas por los canales establecidos ya que las copias innecesarias de facturas retrasarán el pago.
Para las facturas Exentas de Orden de Compra el Proveedor debe indicar en su facturación el nombre de la persona de Kimberly Clark solicitante del bien o servicio así como el Número de centro de costos que dicha colaborador debe indicarle.
Los proveedores deben seguir nuestros requisitos de facturación que se describen a continuación, así como cualquier requisito de presentación de facturas específicos de cada región.
Cómo enviarnos sus facturas
Los proveedores deben presentar todas las facturas a través de los canales establecidos por Kimberly Clark para documentos Electrónicos o Físicos. Las facturas deben enviarse según las instrucciones en la orden de compra.
En algunos casos predeterminados, las facturas pueden enviarse a través de un método alternativo. Su asesor o contacto de Kimberly Clark puede ayudarlo a elegir el mejor método de envío.
Nuestro portal de STP para proveedores permite recibir y gestionar documentos electrónicos, confirmaciones de órdenes de compras, avisos de envíos y facturas, con visibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana del estado del pago, a través de tecnología segura basada en el portal.
Las especificaciones de facturación Electrónica siguen formatos estándar como XML.
Los proveedores deben presentar todas las facturas en el Portal del proceso Fuente de pago para proveedores de Kimberly-Clark. Las facturas deben enviarse según las instrucciones en la orden de compra.
Todas las facturas deben incluir lo siguiente:
Otros requisitos:
Requisitos de flete:
Requisitos únicos de presentación de facturas específicas de una región:
Kimberly-Clark se enfoca en los métodos de pago automatizados seguros y protegidos. A través del Portal del Proceso Fuente de pago (STP) para Proveedores, los proveedores inscritos tienen una visibilidad en tiempo real del estado de sus pagos.
Pagos por Transferencia
La recepción de pagos a través de transferencias electrónicas de fondos, proporciona una recepción segura y a tiempo, además de un proceso de aplicación automatizado.
Pagos por medio de Supply Chain Finance
Los proveedores pueden tener la opción de recibir pagos por medio del programa de Supply Chain Finance o SCF. Mediante este programa el proveedor obtiene efectivo a corto plazo mientras que optimiza su capital de trabajo.
Beneficios de SCF
Al buscar soluciones que proporcionen mejores formas de trabajar con nuestros valiosos proveedores, ahora hacemos negocios juntos a través del Portal del proceso Fuente de pago (STP) para proveedores de Kimberly-Clark.
Portal del proceso de STP para proveedores
Simplificamos su experiencia STP. Todo lo que necesita, en un solo lugar.
El Portal del proceso de STP para proveedores es una solución fácil de usar que ofrece funciones intuitivas para mejorar las comunicaciones diarias y las operaciones de transacciones.
Los proveedores gozan sin cargo de lo siguiente:
Consulte la Política del Portal del proceso de STP para proveedores de Kimberly-Clark para obtener más información con respecto a las expectativas del uso del portal.
Acceda al Portal del proceso Fuente de pago proveedores.
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